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更新时间:2024-11-05 GMT+08:00
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动态规划的规则说明

用户创建预算,重置周期为每月或每季度时,支持根据动态规划的方式进行预算设置。使用动态规划的方式新建预算时,预算金额会随着成本或用量数据(根据您选择的规划方式生成的成本或用量数据)的变化而波动。华为云会在每月/每季度第一个月5号调整预算时通知所有接收人。

月度预算支持的动态规划规则

规则

说明

按上个月的实际值

系统直接使用上个月的实际成本设置预算金额。

示例:上个月实际成本为100元,则当月的预算金额为100元。

按本月的预测值

系统根据当月的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用与限制

示例:根据预测功能计算出当月的预测成本为100元,则当月的预算金额为100元。

说明:

如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。

按过去数个月的实际平均值

系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。

示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。

示例说明:过去3个月的实际成本平均值=(90+120+150)/3=120,则当月的预算金额为120元。

按过去数个月的复合增长率

系统根据历史月的复合增长率,自动设置预算金额。历史月的选择范围为2-12个月。

计算公式:

  • 复合增长率 =
  • 预算金额=*(1+复合增长率)
  • 其中为过去n个月中最后一个月的实际成本,为过去n个月中第一个月的实际成本。

示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的复合增长率/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为100元、120元、200元。

示例说明:过去3个月的复合增长率=-1=0.41,当月的预算金额=200*(1+0.41)=282元。

季度预算支持的动态规划规则

规则

说明

按上个季度的实际值

系统直接使用上个季度的实际成本设置预算金额。

示例:上个季度实际成本为100元,则当前季度的预算金额为100元。

按本季度的预测值

系统根据当前季度的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用与限制

示例:根据预测功能计算出当前季度的预测成本为100元,则当前季度的预算金额为100元。

说明:

如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。

按过去数个季度的实际平均值

系统根据历史季度实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史季度的选择范围为1-4个季度。

示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个季度的实际平均值/过去2个季度”,过去2个季度的实际成本值分别为90元、120元。

示例说明:过去2个季度的实际成本平均值=(90+120)/2=105,则当前季度的预算金额为105元。

按过去数个季度的复合增长率

系统根据历史季度的复合增长率,自动设置预算金额。历史季度的选择范围为2-4个季度。

计算公式:

  • 复合增长率 =
  • 预算金额=*(1+复合增长率)
  • 其中为过去n个季度中最后一个季度的实际成本,为过去n个季度中第一个季度的实际成本。

示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个季度的复合增长率/过去3个季度”,过去3个季度的实际成本值分别为100元、120元、200元。

示例说明:过去3个季度的复合增长率=-1=0.41,当前季度的预算金额=200*(1+0.41)=282元。

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