预测的应用
用户开通预测功能后,可以通过预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,也可以根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。
查看预测数据
- 登录“成本中心”。
- 选择“成本洞察 > 成本分析”。
- 设置周期。
- 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M;
- 按日查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+1M、+3M。
示例:查看过去三个月和预测未来三个月的数据。
- 单击“确定”后,页面展示如下:
- 蓝色条形框为历史月和当前月的已生成的成本数据;
- 白色条形框为当前月和未来月的预测成本数据。
表1 相关参数说明 参数
说明
成本预测
按月或按日预测的成本数据。
80%成本预测区间
实际产生的成本数据有80%的概率会落在该预测区间内。
应计总计
统计周期内,历史月和当前月已生成的成本数据总计。
支持按汇总维度进行分类汇总。
预测总计 **
统计周期内,当前月和未来月预测将要产生的成本数据总计。
不支持根据汇总维度进行分类汇总。
总成本
每天或每月的汇总成本。
创建预测预算
- 登录“成本中心”。
- 选择“预算管理 > 预算”。
- 单击“新建预算”。
- 选择“自定义预算”,单击“开始创建”。
- 选择“成本预算”或“使用量预算”,单击“下一步”。
- 设置预算名称、预算信息和预算范围,单击“下一步”。
创建重置周期为“每天”的预算时,不支持如下功能:
- 周期性规划预算
- 基于成本和使用量的预测提醒
- 使用成本单元过滤成本和使用量范围
- 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。
其中“提醒阈值”选择为“预测大于”。
示例:提醒阈值设置为预测大于80%的金额占比,表示预测金额大于预算金额的80%时,系统将会发送提醒。
- 确认预算的设置数据,单击“保存”。
预测分析的范围
支持的成本类型:原始成本、原始成本净值、摊销成本、摊销成本净值
支持的使用量:按需用量、套餐内用量
周期类型:每日、每月
预测预算的范围
支持的预算类型:成本预算、使用量预算
支持的重置周期:每月、每季度、每年
支持的成本类型:原始成本、原始成本净值、摊销成本、摊销成本净值
支持的使用量:按需用量、套餐内用量、RI内用量