更新时间:2024-03-28 GMT+08:00
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预测的应用

用户开通预测功能后,可以通过预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,也可以根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。

查看预测数据

  1. 登录“成本中心”。
  2. 选择“成本分析”。
  3. 设置周期。

    • 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M;
    • 按日查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+1M、+3M。

    示例:查看过去三个月和预测未来三个月的数据。

  4. 单击“确定”后,页面展示如下:

    • 蓝色条形框为历史月和当前月的已生成的成本数据;
    • 白色条形框为当前月和未来月的预测成本数据。
      表1 相关参数说明

      参数

      说明

      成本预测

      按月或按日预测的成本数据。

      80%成本预测区间

      实际产生的成本数据有80%的概率会落在该预测区间内。

      应计总计

      统计周期内,历史月和当前月已生成的成本数据总计。

      支持按汇总维度进行分类汇总。

      预测总计 **

      统计周期内,当前月和未来月预测将要产生的成本数据总计。

      不支持根据汇总维度进行分类汇总。

      总成本

      每天或每月的汇总成本。

创建预测预算

  1. 登录“成本中心”。
  2. 选择“预算管理”。
  3. 单击“新建预算”。
  4. 选择“成本预算”或“使用量预算”,单击“下一步”。
  5. 设置基本信息和预算范围,单击“下一步”。

    创建重置周期为“每天”的预算时,不支持如下功能:

    • 周期性规划预算
    • 基于成本和使用量的预测提醒
    • 使用成本单元过滤成本和使用量范围

  6. 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。

    其中“提醒阈值”选择为“预测大于”。

    示例:提醒阈值设置为预测大于80%的金额占比,表示预测金额大于预算金额的80%时,系统将会发送提醒。

  7. 确认预算的设置数据,单击“保存”。

预测分析的范围

支持的成本类型:原始成本、原始成本净值、摊销成本、摊销成本净值

支持的使用量:按需用量、套餐内用量

周期类型:每日、每月

预测预算的范围

支持的预算类型:成本预算、使用量预算

支持的重置周期:每月、每季度、每年

支持的成本类型:原始成本、原始成本净值、摊销成本、摊销成本净值

支持的使用量:按需用量、套餐内用量、RI内用量

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