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税务帮助

更新时间:2024-12-09 GMT+08:00

马来西亚、新加坡、韩国、印度、南非、摩洛哥、阿拉伯联合酋长国、巴林、墨西哥、智利、巴西、埃及、肯尼亚、柬埔寨、越南、日本、泰国、尼日利亚、土耳其、沙特阿拉伯、菲律宾、埃塞俄比亚、毛里求斯、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、印度尼西亚对于税务相关信息的填写要求如下:

马来西亚

非居民企业向马来西亚客户提供跨境数字服务应适用马来西亚数字服务税(DST)。Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.(以下简称新加坡Sparkoo)须对远程向马来西亚所有客户提供的云服务收取6%的数字服务税。我们向您开具的税票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从马来西亚客户收集到的DST,将由新加坡Sparkoo统一缴纳给马来西亚税局。

202011日起,非居民企业向马来西亚客户提供跨境数字服务应适用马来西亚服务税(ST)。 新立法于202011日生效,华为服务(香港)有限公司(华为服务)须对远程向马来西亚所有客户提供的云服务收取6%服务税。我们向您开具的税票将体现这些税务变化,相关金额将在您的费用中心显示。所有从马来西亚客户收集到的服务税,将由华为服务统一缴纳给马来西亚税局。

重大税务变动通知:

202431日起,马来西亚DST(数字服务税)税率提升

根据马来西亚财政部于2024年2月27日发布的最新《2024年服务税(数字服务税率)(修订)法令》,自2024年3月1日起,境外注册纳税人对马来客户提供数字服务的服务税率(DST)将从6%提高到8%。为应对2024年3月1日起马来西亚数字服务税DST税率上调,我们已根据“2024年服务税(数字服务税率)(修正案)法令”细则,进行过渡期准备。(https://mystods.customs.gov.my/)

请注意,如果马来西亚税务机关后续发布新的服务税改过渡期指南,本通知将同步更新。

新加坡

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (“Singapore Sparkoo”)是一家在新加坡注册成为GST纳税人的企业,GST注册税号是202141109N。根据新加坡财政部发表的2022年预算案,自2023年1月1日起GST税率将从7%提高到8%,自2024年1月1日起GST税率将从8%提高到9%。根据IRAS(新加坡国内税务局)发布的“2024年GST税率变化:GST注册企业指南(第二版)”中公布的指导原则,Singapore Sparkoo准备了以下方案。自2024年1月1日起,Singapore Sparkoo向其注册国为新加坡的客户(包括已注册和未注册为GST纳税人)收取9%的GST。我们向您开具的发票将包含并体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。所有从新加坡客户收取到的GST,将由Singapore Sparkoo统一缴纳给新加坡税局。

华为服务(香港)有限公司(“华为服务”)是一家在香港注册的企业。自2020年2月1日起,非居民企业向新加坡非商业企业客户(未注册为GST纳税人)提供跨境数字服务将适用于新加坡商品和服务税,华为服务已作为境外供应商在新加坡注册为GST纳税人。根据新加坡财政部发表的2022年预算案,自2023年1月1日起GST税率将从7%提高到8%,自2024年1月1日起GST税率将从8%提高到9%。华为服务根据IRAS(新加坡国内税务局)发布的“2024年GST税率变化:GST注册企业指南(第二版)”中公布的指导原则,准备了以下方案。自2024年1月1日起,华为服务须就向新加坡未注册为GST纳税人的客户提供的远程云服务征收9%GST。所有从新加坡客户收取的GST将由华为服务支付给新加坡税局。华为服务向新加坡已注册为GST纳税人的客户提供的服务无须收取GST。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务依赖于您在新加坡的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了GST Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number(10位的数字和字符串),华为服务将不会对您未来购买的应税服务收取商品和服务税。如果您的资质名称选择Non GST Register,华为服务将按照9%收取GST后,支付给新加坡税务机关。

韩国

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (以下简称“新加坡Sparkoo”)是一家在新加坡注册的企业,并已作为境外供应商在韩国注册为VAT纳税人。新加坡Sparkoo须对远程向韩国未注册增值税的客户提供的云服务征收10%增值税,所有从韩国客户收取的增值税将支付给韩国税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。新加坡Sparkoo向韩国已注册增值税纳税人的客户提供的云服务不征收增值税。新加坡Sparkoo依赖于您在韩国的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register ,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number(10位数的字符串,e.g. xxx-xx-xxxxx),新加坡Sparkoo将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register,新加坡Sparkoo将按照10%收取VAT后,支付给韩国税务机关。

华为服务(香港)有限公司(“华为服务”)是一家在香港注册的企业,并已作为境外供应商在韩国注册为VAT纳税人。华为服务须对远程向韩国未注册增值税的客户提供的数字服务征收10%增值税,所有从韩国客户收取的增值税将支付给韩国税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务向韩国已注册增值税纳税人的客户提供的数字服务不征收增值税。华为服务依赖于您在韩国的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number(10位数的字符串,e.g. xxx-xx-xxxxx),华为服务将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,华为服务将按照10%收取VAT后,支付给韩国税务机关。

Huawei Technologies (Korea) Co., Ltd.(以下简称韩国华为)是一家在韩国注册成为增值税纳税人的企业。韩国华为须对韩国所有客户提供的云服务征收10%增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。所有从韩国客户收取的增值税将支付给韩国税务机关。如果您是增值税注册人,请确保在华为云账号中心录入您的增值税税务注册号(税号格式为:10位数的字符串,e.g. xxx-xx-xxxxx)。当您完成录入后,您的增值税税号将显示在韩国华为向您开具的税票上。

印度

从2017年7月1日起,印度服务税、增值税等部分税种被商品与服务税(GST)替代。华为印度电信有限公司(以下简称“华为印度公司”)所有销售给印度境内客户的云服务,均适用GST。 由于华为印度公司位于Haryana州,华为印度公司将对位于Haryana州的客户收取SGST (9%)和CGST (9%)费用。对其他州的客户收取IGST ( 18% )的费用。如果您是出于商业目的使用我们的服务,并且在印度注册了GST税号,请在账号中心更新您的商品税税号,同时正确地选择你的所在的州信息尤其重要。这将使我们能够向您提供正确的税务发票,将使您根据当地法律获得税金抵扣。请核对您的账单和联系地址,以确保信息输入正确。

南非

华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)依据《南非增值税法》1991年(第89号)的规定注册成为南非税务局("SARS")的增值税供应商。华为服务将从2020年7月1号起向注册国为南非的个人(B2C)和企业(B2B)销售电子服务征收15%的增值税。增值税的金额将体现在发票上。南非客户缴纳的所有增值税将全部支付给SARS。如果您是SARS的增值税注册人,请确保在华为云账号中心录入您的增值税税号。当您完成录入后,您的增值税税号将显示在华为服务向您开具的税票上。

摩洛哥

自2020年11月1日起,华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)远程向摩洛哥客户提供的服务需征收20%增值税。所有从摩洛哥客户收取的增值税将支付给摩洛哥税局。我们向您开具的发票将体现这些税务变化,相关金额将在您的费用中心中显示。为了确定客户的纳税身份并开具合规票据,华为依赖于您提供的有效的摩洛哥增值税注册号。因此,如果您出于商业目的使用华为云服务,并且注册了摩洛哥增值税税号,为确保您接收到正确格式的发票,您须在账号中心更新您的摩洛哥增值税注册号码。

阿拉伯联合酋长国

Sparkoo Technologies - Sole Proprietorship L.L.C.(以下简称“UAE Sparkoo”)是一家在阿拉伯联合酋长国注册成为增值税纳税人的居民企业,增值税注册税号为:100453584300003。UAE Sparkoo须向阿联酋所有客户(包括已注册和未注册为VAT纳税人的客户)提供的云服务收取5%增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从阿联酋客户收取的增值税,将由UAE Sparkoo统一支付给阿联酋税务机关。如果您是已注册阿联酋增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择VAT Register,并上传有效的资质证明和Tax Certificate Number(15位数字),UAE Sparkoo将向您开具Tax Invoice。如果您是未注册阿联酋增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择Non VAT Register,UAE Sparkoo将向您开具Simplified Tax Invoice。

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (“新加坡Sparkoo”)是一家在新加坡注册的企业,并已作为境外供应商在阿联酋注册为增值税纳税人。新加坡Sparkoo须对远程向阿联酋未注册为增值税纳税人的客户提供的云服务征收5%增值税。所有从阿联酋客户收取的增值税将支付给阿联酋税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。新加坡Sparkoo向阿联酋已注册为增值税纳税人的客户提供的云服务,须由客户自行按照阿联酋当地Reverse Charge相关规则的要求申报缴纳增值税。新加坡Sparkoo依赖于您在阿联酋的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register ,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number(15位数的字符串),新加坡Sparkoo将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,新加坡Sparkoo将按照5%收取增值税后,支付给阿拉伯联合酋长国联邦税务局。

202061日起,对于华为服务(香港)有限公司(以下简称华为服务远程向阿联酋客户提供的服务,若客户未注册增值税税号, 华为服务会代收代缴5%增值税,即该笔从阿联酋客户收取的增值税金额会通过华为服务支付给阿联酋税务机关。若客户已注册增值税税号,须由客户自行按照阿联酋当地Reverse Charge相关规则的要求申报缴纳增值税。我们向您开具的发票将体现这些税务变化,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务依赖于您在阿拉伯联合酋长国的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number15位数的数字串),华为服务将不会对您未来购买的应税服务适用增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,华为服务将按照5%增值税代收后,支付给阿拉伯联合酋长国联邦税务局。

巴林

自2022年1月1日起,对于华为服务(香港)有限公司(“华为服务”)对远程向巴林客户提供的数字服务,若客户未注册为增值税纳税人,则需被收取10%增值税,该笔从巴林客户收取的增值税将由华为服务支付给巴林税务机关。若客户已注册为增值税纳税人,须由客户自行按照巴林当地Reverse Charge相关规则的要求申报缴纳增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务依赖于您在巴林的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number(15位数的数字串),华为服务将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register,华为服务将按照10%增值税代收后,支付给巴林税务机关。

墨西哥

墨西哥华为技术有限公司向墨西哥客户销售的所有云服务均涉及16%的增值税(VAT)。如果您在墨西哥注册了Registro Federal de. Contribuyentes (RFC),请务必在账号中心更新您的RFC信息。这将使我们能够向您提供正确的税务发票,将使您根据当地法律获得税金抵扣。请您确保您的账单和联系方式填写正确,以便我们在开具给您的税票上列示正确信息。

智利

自2020年6月1日起,华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)远程向未注册为增值税纳税人的智利客户提供的数字服务需征收19%的增值税。所有从智利客户收取的增值税将由华为服务支付给智利税务机关。华为服务向已注册为增值税纳税人的智利客户提供的数字服务,由客户自行按照智利当地的税法规则履行纳税义务。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务依赖于您在智利的纳税状态来确定您的身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和VAT register number (RUT)(9位数的数字串),华为服务将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register,华为服务将按照19%收取VAT后,支付给智利税务机关。

巴西

巴西华为电讯有限公司(简称“巴西华为”)向巴西客户销售云服务涉及ISS和PIS/CONFINS,其中ISS税率根据客户接收服务所在城市而定,PIS/CONFINS税率分别为1.65%和7.6%。同时,根据巴西税法,依据采购云服务LC Code,可能还会涉及PCC和IRRF,通常情况下PCC税率为4.65%、IRRF税率为1.5%。如果您是CNPJ注册用户且是因为商业的目的使用我们的云服务,请在账号中心中维护您的CNPJ号。请核对您的账单地址信息,务必准确填写您所在的州和市,我们依赖您填写的信息以便给您开具正确的发票。

埃及

自2021年5月1日起,按照埃及税法要求,华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)远程向埃及个人客户(未注册增值税税号)提供的服务须征收14%增值税。增值税的金额将体现在发票上。所有从埃及个人客户收取的增值税将由华为支付给埃及税务机关。华为向埃及企业客户(已注册增值税税号)提供的服务,须由企业客户自行按照埃及当地Reverse Charge相关规则的要求申报缴纳增值税。我们向您开具的发票将体现这些税务变化,相关金额将在您的费用中心中显示。华为依赖于您提供有效的增值税注册号确定您的纳税身份。如果您出于商业目的使用华为云服务,并且注册了埃及增值税税号,为确保您不被征收增值税,您须在账号中心登记您的增值税注册号码。若您已上传有效的增值税注册号,华为将不会对您未来购买的应税服务适用增值税。

肯尼亚

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.(“新加坡sparkoo”)已经在肯尼亚注册简易增值税税号,向注册国选择为肯尼亚的所有客户提供的应税服务需征收16%增值税。我们向您开具的税票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从肯尼亚客户收取的增值税将由新加坡sparkoo支付给肯尼亚税务机关。

根据2022年财政法要求,自2022年7月1日起,华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)向所有肯尼亚客户提供的应税服务需征收16%的增值税,增值税的金额将体现在发票上并在您的费用中心中显示,所有从肯尼亚客户收取的增值税将由华为服务支付给肯尼亚税务机关。

柬埔寨

自2022年4月1日起,华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)向柬埔寨客户提供的应税服务需征收10%增值税,增值税的金额将体现在发票上并在您的费用中心中显示,所有从柬埔寨客户收取的增值税将由华为服务支付给柬埔寨税务机关。

越南

自2022年1月1日起,华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”或“华为云”)向越南个人客户(未注册公司登记执照)提供的应税服务需征收5%增值税,增值税的金额将体现在发票上并在您的费用中心中显示。所有从越南个人客户收取的增值税将由华为服务支付给越南税务机关。华为服务向越南企业客户(已注册公司登记执照)提供的服务,继续由企业客户自行按照越南当地相关规则的要求申报缴纳增值税。华为服务依赖于您在越南的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number(10位数的数字串),华为服务将不会对您未来购买的应税服务适用增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,华为服务将按照5%增值税代收后,支付给越南税务机关。

日本

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (“新加坡Sparkoo”)在2023年12月14日注册了日本法人番号。自2024年1月1日起,新加坡Sparkoo向日本所有客户提供的数字服务需征收10%增值税。我们向您开具的发票将包含并体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。所有从日本客户收取的增值税将由新加坡Sparkoo支付给日本税务机关。

华为服务(香港)有限公司(以下简称“华为服务”)在2022年12月14日注册了日本法人番号,法人番号为7700150113391(税号即将发行,为T7700150113391)。自2023年1月1日起,华为服务向日本所有客户提供的数字服务需征收10%增值税。我们向您开具的发票将包含并体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。所有从日本客户收取的增值税将由华为服务支付给日本税务机关。

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据日本和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(0%)。

税收居民身份证明下载链接:Singapore-Services-TRC-JP.PDF

泰国

Sparkoo Technologies Thailand Co., Limited(以下简称“Thailand Sparkoo”)是一家在泰国注册成为增值税纳税人的居民企业,增值税注册税号为:0105565047713。Thailand Sparkoo须对远程向泰国所有客户提供的云服务收取7%增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从泰国客户收取的增值税,将由Thailand Sparkoo统一支付给泰国税务机关。如果您是已注册泰国增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择VAT Register,并上传有效的资质证明和Tax Identification Number(13位数字且不能连续)。如果您是未注册泰国增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择Non VAT Register。我们向您开具的发票上体现此信息。

华为云官网>控制台>账号中心中“机构类型”填写规则为:如果公司类型为总公司,则填入“Head Office”。如果公司类型为分公司,则填入“Branch XXXXX”,XXXXX 指的是在泰国税务局注册增值税纳税人的顺序,例如“Branch 00001”。

华为服务(香港)有限公司(“华为服务”)是一家在香港成立的居民企业。作为非居民云服务提供商,我们已在泰国注册成为增值税纳税人,为泰国客户提供远程云服务。根据The Revenue Code Amendment Act (No.53) B.E. 2564 (2021),满足以下两个条件,华为服务作为非居民供应商提供的远程云服务,不需要在泰国缴纳增值税,将由客户自行提交PP36申报表申报并缴纳增值税:(1)非居民电子服务提供商和电子平台有确定客户是增值税注册人的信息;(2)客户已将其增值税登记号告知非居民电子服务提供商和电子平台。华为服务作为非居民供应商提供远程云服务给泰国非增值税注册客户,将收取泰国的增值税,所有从泰国非增值税注册客户收取的增值税将支付给泰国税务局,我们将向您开具反映增值税的发票,相关税额也将显示在您的账单中。

华为服务将根据您在泰国的增值税注册身份来确定您的纳税人身份。如果您在华为云官方网站>控制台>账户中心中选择了VAT Register,并更新了涉税信息和税务ID号(13位数字,不能连续(如:1234...)),华为服务将不会对您未来购买的服务征收增值税,由客户自行提交PP36申报表申报并缴纳VAT。如果您的资质为Non-VAT Register或您未选择任何资质名称,华为服务将收取7%的增值税,并支付给泰国税务局。

尼日利亚

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (“新加坡Sparkoo”)是一家在新加坡注册的企业,并已作为境外供应商在尼日利亚注册为增值税纳税人。新加坡Sparkoo须对远程向尼日利亚所有客户提供的云服务收取7.5%的增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从尼日利亚客户收集到的增值税,将由新加坡Sparkoo统一缴纳给尼日利亚税局。

土耳其

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (“新加坡Sparkoo”) 是一家在新加坡注册的企业,并已作为境外云服务供应商在土耳其注册为电子服务增值税特殊注册纳税人,VAT注册税号7811044640根据2023年07月07号土耳其政府发布的第32241号公告中第7346号总统决定,从2023710日(含)开始,土耳其增值税标准税率从18%提高到20%。根据该公告,新加坡Sparkoo对远程向土耳其未注册为增值税纳税人的客户提供的云服务征收的增值税税率将从18%增加到20%。所有从土耳其客户收取的增值税将支付给土耳其税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。新加坡Sparkoo向土耳其已注册为增值税纳税人的客户提供的云服务,须由客户自行按照土耳其当地Reverse Charge相关规则的要求申报缴纳增值税。新加坡Sparkoo依赖于您在土耳其的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number10位数的字符串),新加坡Sparkoo将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,新加坡Sparkoo2023710日(含)起的开票将按照20%收取增值税后,支付给土耳其税务局。

华为服务(香港)有限公司(以下简称华为服务)是一家在香港注册的企业,并已作为境外云服务供应商在土耳其注册为电子服务增值税特殊注册纳税人。华为服务须对远程向土耳其未注册为增值税纳税人的客户提供的云服务征收20%增值税。所有从土耳其客户收取的增值税将支付给土耳其税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务向土耳其已注册为增值税纳税人的客户提供的云服务,须由客户自行按照土耳其当地Reverse Charge相关规则的要求申报缴纳增值税。华为服务依赖于您在土耳其的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Identification Number10位数的字符串),华为服务将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,华为服务将按照20%收取增值税后,支付给土耳其税务局。

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据土耳其和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(0%)。

税收居民身份证明下载链接:Singapore-Services-TRC-Turkey.pdf

沙特阿拉伯

Sparkoo Technologies Arabia Co., Ltd.(以下简称“Saudi Sparkoo”)是一家在沙特阿拉伯注册成为增值税纳税人的居民企业,增值税注册税号为:311241898900003。Saudi Sparkoo须向沙特阿拉伯所有客户(包括已注册和未注册为VAT纳税人的客户)提供的云服务收取15%增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从沙特阿拉伯客户收取的增值税,将由Saudi Sparkoo统一支付给沙特阿拉伯税务机关。如果您是已注册沙特阿拉伯增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择VAT Register,并上传有效的资质证明和Tax Certificate Number(15位数字),Saudi Sparkoo将向您开具Tax Invoice。如果您是未注册沙特阿拉伯增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择Non VAT Register,Saudi Sparkoo将向您开具Simplified Tax Invoice。

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. (以下简称“新加坡Sparkoo”)是一家在新加坡注册的企业,并已作为境外供应商在沙特阿拉伯注册为VAT纳税人。新加坡Sparkoo须对远程向沙特阿拉伯未注册增值税纳税人的客户提供的云服务征收15%增值税,所有从沙特阿拉伯客户收取的增值税将支付给沙特阿拉伯税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。新加坡Sparkoo向沙特阿拉伯已注册为增值税纳税人的客户提供的云服务,账单会显示增值税税金,由客户自行按照沙特阿拉伯当地Reverse Charge相关规则的要求自行申报缴纳增值税。新加坡Sparkoo依赖于您在沙特阿拉伯纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register ,并上传了有效的资质证明和Tax Registration Number(15位的数字),新加坡Sparkoo将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,新加坡Sparkoo将按照15%收取VAT后,支付给沙特阿拉伯税务机关。

华为服务(香港)有限公司(“华为服务”)是一家在香港注册的企业,并已作为境外供应商在沙特阿拉伯注册为VAT纳税人。华为服务须对远程向沙特阿拉伯未注册增值税纳税人的客户提供的云服务征收15%增值税,所有从沙特阿拉伯客户收取的增值税将支付给沙特阿拉伯税务机关。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。华为服务向沙特阿拉伯已注册为增值税纳税人的客户提供的云服务账单会显示增值税税金,由客户自行按照沙特阿拉伯当地Reverse Charge相关规则的要求自行申报缴纳增值税。华为服务依赖于您在沙特阿拉伯的纳税状态来确定您的纳税身份。如果您在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择了VAT Register,并上传了有效的资质证明和Tax Registration Number(15位的数字),华为服务将不会对您未来购买的应税服务收取增值税。如果您的资质名称选择Non VAT Register或您未选择任何资质名称,华为服务将按照15%收取VAT后,支付给沙特阿拉伯税务机关。

菲律宾

Huawei Technologies Phils. Inc.(以下简称菲律宾华为)是一家在菲律宾注册成为增值税纳税人的企业。菲律宾华为须对菲律宾所有客户提供的云服务征收12%增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心中显示。所有从菲律宾客户收取的增值税将支付给菲律宾税务机关。如果您是增值税注册人,请确保在华为云账号中心录入您的增值税税务注册号(税号格式为:12位数的字符串,e.g. 123-456-789-101)。当您完成录入后,您的增值税税号将显示在菲律宾华为向您开具的税票上。

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据菲律宾和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(0%)。

税收居民身份证明下载链接:Singapore-Services-TRC-PHP.PDF

埃塞俄比亚

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据埃塞俄比亚和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(0%)。

税收居民身份证明下载链接:Singapore-Services-TRC-Ethiopia.pdf

毛里求斯

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据毛里求斯和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(0%)。

巴布亚新几内亚

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据巴布亚新几内亚和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(0%)。

巴基斯坦

例如,如果服务费为100美元,代扣税税率为10%,则需要代扣服务费100美元(不包含数字服务税DST)的10%,并向主管税务机关支付10美元代扣税。由于我们的发票共开具113美元,包括向Sindhi省客户按照13%收取销售服务税,您只需向华为云支付103美元的净金额,计算方式为“100-10(WHT)+13(SST)”,并在代扣税申报后60天内向我们提供相应的代扣税完税证明。

如果您的签约主体是Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.,因华为云主体(“新加坡Sparkoo”)是新加坡税务居民,并持有税收居民身份证明,您可以根据巴基斯坦和新加坡之间的税收协定申请优惠代扣税税率(即10%税率的特许权使用费和技术服务费)。

以上示例仅供参考。实际税率或金额可能因地区和产品而异。

印度尼西亚

华为服务(香港)有限公司(“华为服务”)是一家在香港注册的企业,并已成为印度尼西亚e-Commerce VAT Collector。自2024121日起,Huawei Services (Hong Kong) Co. , Limited. (以下简称华为服务”)向印度尼西亚客户提供的应税服务需征收11%增值税(如印度尼西亚VAT税率变化,征收的VAT税率也随之变化),增值税的金额将体现在发票上并在您的费用中心中显示,所有从印度尼西亚客户收取的增值税将由华为服务支付给印度尼西亚税务机关。如果您是印度尼西亚的增值税注册人,请确保在华为云账号中心录入您的增值税税号。当您完成录入后,您的增值税税号将显示在华为服务向您开具的发票上。

PT Sparkoo Technologies Indonesia(以下简称“Sparkoo Indonesia”)是一家在印度尼西亚注册成为增值税纳税人的居民企业,NPWP税号为:63.785.526.3-014.000Sparkoo Indonesia须向印度尼西亚所有客户(包括已注册和未注册为印度尼西亚VAT纳税人的客户)提供的云服务收取11%增值税。我们向您开具的发票将体现这些税金,相关金额将在您的费用中心显示。所有从印度尼西亚客户收取的增值税,将由Sparkoo Indonesia统一支付给印度尼西亚税务机关。如果您是未注册印度尼西亚增值税税号的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择“Non VAT Register”,并上传您的个人NPWP文档(15位数的字符串,XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX)或者NIK number16位数的字符串,XXXXXXXXXXXXXXXX)。如果您是已注册印度尼西亚增值税税号且被印度尼西亚税务机关指定为“VAT collector”的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择“VAT Register-VAT collector”,并上传有效的资质证明和NPWP文档(15位数的字符串,如XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX),Sparkoo Indonesia将向您开具“030”开头的Tax Invoice。如果您是已注册印度尼西亚增值税税号但未被印度尼西亚税务机关指定为“VAT collector”的客户,请在华为云官网>控制台>账号中心中资质名称选择“VAT Register-NON VAT collector”,并上传NPWP文档(15位数的字符串,如XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX)Sparkoo Indonesia将向您开具发票号为“010”开头的Tax Invoice

您可参考如下指引选择资质名称:如您是已注册印度尼西亚增值税税号的企业,并在如下公司清单中,则您是“VAT Register-VAT collector”;如果您不在如下公司清单中,您是 VAT Register-NON VAT collector”。

印度尼西亚税务机关指定为“VAT collector”的公司清单请单击此处查看。

您也可以向您的税务团队咨询增值税资质,Sparkoo Indonesia将根据您的资质情况开具不同的Tax Invoice。请您准确选择。

如果您是VAT Register-VAT collector”,您需要直接向印度尼西亚税务机关支付VAT,并在30天内向我们提供代扣VAT缴款凭证。请您将印度尼西亚税务机关出具的VAT凭证电子件信息邮件发送至 sparkooid@huaweicloud.com

印度尼西亚withholding tax 条款简介:

华为云官网/云商店价格已包含WHT,您在华为云消费的云服务所产生的应付款项,应根据印度尼西亚税法的要求及税务机关实践,扣缴相关WHT税款,并向华为云提供合法、有效的WHT扣缴凭证。

举例:如云服务价格$100USD且适用代扣税率2%,您需要代扣云服务价格(不含VAT)的2%并向印度尼西亚税局代缴。云官网开具发票金额为$111USD,含11%VAT-由印度尼西亚税局征收的VAT,您只需向华为云官网支付净额$109 USD(即:100-2(WHT)+11(VAT)),并在支付WHT后60天内提供我们相关的WHT缴款凭证。

上述例子仅供展示,实际交易中的税率或金额可能因地域、产品等有所不同。如您有任何问题,可随时通过工单与我们联系。

请您将印度尼西亚税务机关出具的WHT凭证电子件信息邮件发送至 sparkooid@huaweicloud.com

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